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内部审计
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关注企业内审六大特性  [2008-8-25]
浅谈企业内部审计外部化  [2008-8-6]
理顺财务与审计的关系 保障内部审计职能的发挥  [2008-8-6]
浅议内部控制和内部审计的关系  [2008-8-6]
加强多经企业审计工作的几点思考  [2008-8-6]
关于内部审计的几点思考  [2008-8-5]
我国企业内部审计发展趋势展望  [2008-8-5]
企业物资采购内部审计初探  [2008-8-4]
公司治理下内部审计定位、作用与实现途径  [2008-8-4]
新环境下的企业风险管理与风险导向内部审计  [2008-8-4]
加强审计作业标准化 提升商业银行内审质量与效能  [2008-8-1]
基建项目决算审计中值得关注的几个问题  [2008-7-31]
如何加强内部审计以规范企业改制  [2008-7-31]
内部审计沟通方式及其有效性和及时性的研究  [2008-7-31]
内部审计在金融资产管理公司治理的作用  [2008-7-29]
民营企业内部审计存在的问题及对策思考  [2008-7-29]
会计信息失真中内部审计的作用  [2008-7-29]
如何构建上市商业银行内部控制系统  [2008-7-28]
基于公司治理的内部审计问题研究  [2008-7-27]
现代商业银行内部审计制度在公司治理中的作用  [2008-7-27]
对现代内部审计业绩评价模式的探讨  [2008-7-27]
强化内部审计质量控制  [2008-7-27]
公路工程建设中内部审计监督的新探讨  [2008-7-25]
台湾区内部稽核制度的发展及其借鉴  [2008-7-25]
民营企业内部审计存在的问题与对策分析  [2008-7-25]
强化医院内部审计 发挥监督服务职能  [2008-7-25]
规范审计基础工作提高审计工作质量  [2008-7-25]
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